中共官渡区委组织部2017年预算公开
作者: 发布时间:2017-04-26 11:30:49 点击率:291
中共官渡区委组织部关于2017年部门预算编制的说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定,经昆明市官渡区第十六届人民代表大会第一次会议审议批准,中国共产党昆明市官渡区委员会组织部2017年财政预算资金总额为1911.2478万元,2017年支出预算1911.2478万元,其中:基本支出315.1938万元,项目支出1596.0540万元。
一、工作职能
(一)贯彻执行党的组织、干部、人才工作路线、方针、政策以及中央、省、市、区委的有关规定;负责全区组织、干部和人才工作的调查研究、检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。
(二)指导全区基层党组织建设,制定全区党建工作意见并组织实施;负责调整和理顺全区基层党组织的设置及其隶属关系,协调办理全区基层党组织的设置审批手续;按照《党章》和相关党内法规要求,监督指导基层党组织按期进行换届,办理区党代会、党员代表会议有关事宜。指导基层党组织落实好“三会一课”、民主生活会和民主评议党员等制度,提高基层党组织党建工作水平。
(三)督促指导非公有制经济和社会组织党组织开展好党建工作。
(四)组织全区基层党组织和党员开展相关活动,抓好典型经验的总结交流和先进典型的宣传表彰,推动基层党组织和广大党员发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。
(五)统筹安排全区党员的管理、教育和发展党员工作,组织做好入党积极分子的培训;指导全区组织员队伍建设;做好大学生村官选聘、日常管理、教育培训和服务工作。
(六)对全区干部进行宏观管理,对区委管理的干部进行考察、考核、考评;负责协助做好区级领导班子和领导干部年度考核测评工作;研究提出区委管理的领导班子调整、配备建议;办理区委管理干部的任免、调动、交流、工资待遇、退休审批手续及军队转业干部的安置等事宜;负责吸收录用党群部门及法检两院公务员;负责党群部门工作人员考核、考评及非领导职务晋升等工作。
(七)负责综合管理、培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部交流挂职工作;宏观管理全区各机关、事业单位中层正职干部。
(八)贯彻执行《干部选拔任用工作条例》和《四项监督制度》等政策法规,对干部选拔任用工作及贯彻
执行《干部选拔任用工作条例》情况进行监督,提高选人用人公信度;做好干部日常管理工作,负责受理信访举报,负责因公(私)出国(境)人员政审和登记备案工作。
(九)负责制定和落实干部教育规划及年度计划,指导、协调和组织完成全区科级干部、中青年干部、居委会干部等的教育培训工作;负责科级领导干部的人事档案管理,代管街道、部分部委办局一般干部及离退休干部档案;
(十)推进远程教育站点建设,规范远程教育站点管理,拓展远程教育功能;围绕全区党建中心工作、重点任务报送电视信息,宣传党建工作动态;挖掘党建先进典型,拍摄制作具有本地特色的党教片。
(十一)推进人才强区战略和《中长期人才发展规划》的实施,统筹抓好人才工作,抓好人才队伍建设,推进重大人才工程实施,加强人才机制建设,加大人才基础性工作力度,制定并抓好年度人才工作要点的落
实。
(十二)完成上级部门交办的其他工作任务。
二、部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定,结合部门实际,编制2017年部门预算。基本支出预算中,人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制,专项业务费预算的编制按项目细化,并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。
三、部门基本情况
中共官渡区委组织部(含区非公有制经济组织和社会组织党工委)实有工作人员24人,其中公务员20人,参照公务员管理人员1人,高级工3人。离退休人员6人。
四、部门预算情况
2017年财政预算资金总额为1911.2478万元,为本级财政安排。2017年支出预算1911.2478万元,其中:基本支出315.1938万元,占总支出的16.49%;项目支出1596.0540万元,占总支出的83.51%。
(一)基本支出情况
2017年用于保障组织部门日常运转的日常支出315.1938万元,含职工基本工资、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公经费、水电费等日常公用经费。
(二)项目支出情况
2017年用于保障组织部门完成特定的工作任务的经费支出1596.0540万元,含党员干部现代远程教育工作经费、人才工作经费、社区党建工作经费、街道党建工作经费、党员教育培训经费等。
附:中共官渡区委组织部部门预算表
2017年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、本年收入 | 1,911.25 | 一、本年支出 | 1,911.25 |
(一)一般公共预算 | 1,911.25 | (一) 一般公共服务支出 | 1,911.25 |
1.其他一般预算收入 | (二) 外交支出 | ||
2.纳入预算管理的非税收入 | (三) 国防支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (四) 公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (五) 教育支出 | ||
(四)纳入财政专户管理的非税收入 | (六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(八) 社会保障和就业支出 | |||
(九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
收入总计 | 1,911.25 | 支出总计 | 1,911.25 |
2017年部门一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
20132 | 组织事务 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
2013201 | 行政运行 | 315.20 | 315.20 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1596.05 | 1596.05 | |
合 计 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
2017年部门基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
2013201 | 工资福利支出 | 246.75 | |||||||||
2013201 | 商品和服务支出 | 44.72 | |||||||||
2013201 | 对个人和家庭的补助 | 23.73 | |||||||||
合 计 | 315.2 |
2017年部门政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | |||
合 计 | 0 | 0 |
2017年部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 1911.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,911.25 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 1911.25 | 支出总计 | 1,911.25 |
2017年部门收入总表
单位:万元
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1911.25 | 1911.25 | |||||||
20132 | 组织事务 | 1911.25 | 1911.25 | |||||||
2013201 | 行政运行 | 315.20 | 315.20 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1596.05 | 1596.05 | |||||||
合 计 | 1911.25 | 1911.25 |
2017年部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
20132 | 组织事务 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
2013201 | 行政运行 | 315.20 | 315.20 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1596.05 | 1596.05 | |
合 计 | 1911.25 | 315.20 | 1596.05 |
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
单位:万元
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 12 | 13.78 | 1.78 | -13% |
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | 10 | 10 | 0 | 0% |
3.公务用车购置及运行 | 2 | 3.78 | 1.78 | -47% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 2 | 3.78 | 1.78 | -47% |
2017年部门单位基本信息表
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
小计 | 行政(编制) | 工勤(编制) | 纳入公务员管理(编制) | 全额补助(编制) | 差额补助(编制) | 自收自支(编制) | 小计 | 行政(实有) | 工勤(实有) | 纳入公务员管理(实有) | 全额补助(实有) | 差额补助(实有) | 自收自支(实有) | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
中共官渡区委组织部 | 行政单位 | 党群 | 全额拨款 | 云秀路2898号 | 30 | 21 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |